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索引号: 014308970/2018-00028 信息分类: 政府文件, 审计,通知
发布机构: 灌南县审计局 发文日期: 2018-05-10
文号: 灌审内发﹝2018﹞12号 关键字:
内容概述: 关于开展2017年度内部审计工作质量检查的通知各乡镇(园区管委会)人民政府、有关单位内部审计机构:为掌握我县2017年度内部审计工作情况,总结内审工作成效,交流审计工作经验,进一步推动我县内部审计工作发展,根据《中华人民共和国审计法》第二十九条和《江苏省内部审…

关于开展2017年度内部审计工作质量检查的通知

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关于开展2017年度内部审计工作质量检查的通知



各乡镇(园区管委会)人民政府、有关单位内部审计机构:

为掌握我县2017年度内部审计工作情况,总结内审工作成效,交流审计工作经验,进一步推动我县内部审计工作发展,根据《中华人民共和国审计法》第二十九条和《江苏省内部审计工作规定》第十一条的有关规定,我局与县内部审计协会,计划于今年4月起,联合组成工作检查组,开展2017年度全县内部审计工作质量检查,现将有关事项通知如下:

一、检查内容

(一)重视和支持内部审计工作情况。是否重视和支持内审工作,有无科学规划本部门单位内审工作发展;有无将内审工作列入日常工作安排,并对内审工作进行考核、督办;是否重视审计结果的运用等。

(二)内部审计机构设置和内部审计人员配置情况。内审部门的性质,是否专职,隶属何部门,独立性是否得到保障,是否配备专职内审人员;内审人员的素质如何,重视和加强内审人员业务培训、后续教育是否达到规定要求等。

(三)内部审计制度化、规范化建设情况。有无建立健全内审制度,制度的执行、落实是否有效。有无采取措施推动内审工作规范化建设,开展各项内审工作有无按照规范程序进行,是否对完成的审计项目建立档案管理,审计项目审计报告是否规范、审计取证资料是否相关、充分等。

(四)内部审计工作开展情况。年初有无制定年度审计计划,年度开展内审工作情况如何(包括开展哪些类型审计项目、查处违规资金、查出的主要问题及整改效果等情况),审计工作取得的成绩和经验体会等。

(五)内部审计工作中出现的新情况和新问题。各内审单位在开展审计工作中遇到哪些新情况和新问题,在加强本单位内审工作方面存在哪些亟待解决的问题。

二、检查方式、时间和要求

2017年4月20日起县审计局、县内审协会派出人员现场检查。请各单位提供2017年度审计工作有关档案资料。

附件:1.2017年内部审计情况调查表

2.2017年内审工作情况考核评分表

3.内部审计报告考核内容与标准

灌南县审计局 灌南县内部审计协会

2018年4月16日