各直属单位、各部门(科室):
为进一步加强文广体系统财务管理工作,规范局及各下属单位财务收支行为,建立财务监督体系,完善财务收支规章制度,促进经济管理规范化、制度化健康发展。经研究决定在近期开展内部审计工作,现将有关事项通知如下:
一、审计范围
文广体局(含广电、文化、体育)、文化馆、图书馆、博物馆、文化行政综合执法大队、创作室、书画院、体育场。
二、审计时间
2017年1月至2017年12月。
三、审计内容
1.局及各下属单位财务收支情况;
2.局及各下属单位贯彻落实中央八项规定、“三公经费”规定等情况;
3.会计工作规范情况。
四、审计要求
局及各下属单位以及会计人员要积极配合内审工作,对所提供的会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
五、内审人员
组长:姜 粤 副局长
成员:杨 红 局计划产业科科长
宋晓龙 局办公室主任
张建东 局监察室主任
涂红芳 局目标办主任
灌南县文化广电体育局
2018年3月19日
灌南县文化广电体育局办公室 2018年3月19日印发